Faktúra č. 41017197

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017197
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP 01-12/2017
  • Dátum doručenia: 05.12.2017
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť