Faktúra č. 41017184

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017184
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 10-12/2017
  • Dátum doručenia: 20.11.2017
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť