Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017184
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 10-12/2017
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť