Faktúra č. 41017170

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017170
  • Popis fakturovaného plnenia: vytýčenie kábelových rozvodov
  • Dátum doručenia: 27.10.2017
  • Celková hodnota: 63,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť