Faktúra č. 41017168

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017168
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO
  • Dátum doručenia: 19.10.2017
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť