Faktúra č. 41017166

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017166
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 15.09.-18.10.2017
  • Dátum doručenia: 23.10.2017
  • Celková hodnota: 687,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť