Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017166
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 15.09.-18.10.2017
- Dátum doručenia: 23.10.2017
- Celková hodnota: 687,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť