Faktúra č. 41017161

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017161
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 12.10.2017
  • Celková hodnota: 86,03 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť