Faktúra č. 41017159

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017159
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.10.-31.12.
  • Dátum doručenia: 12.10.2017
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť