Faktúra č. 41017154

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017154
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za vytýčenie telekom.vedenia
  • Dátum doručenia: 10.10.2017
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť