Faktúra č. 41017148

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017148
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.08-14.09.2017
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 458,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť