Faktúra č. 41017135

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017135
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.07.-17.08.2017
  • Dátum doručenia: 24.08.2017
  • Celková hodnota: 487,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť