Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017135
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.07.-17.08.2017
- Dátum doručenia: 24.08.2017
- Celková hodnota: 487,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť