Faktúra č. 41017120

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017120
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 29.06.-17.07.2017
  • Dátum doručenia: 28.07.2017
  • Celková hodnota: 288,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť