Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017120
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 29.06.-17.07.2017
- Dátum doručenia: 28.07.2017
- Celková hodnota: 288,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť