Faktúra č. 41017119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017119
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia za 06/2017
  • Dátum doručenia: 18.07.2017
  • Celková hodnota: -46,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť