Faktúra č. 41017111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017111
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.05.-28.06.2017
  • Dátum doručenia: 10.07.2017
  • Celková hodnota: 964,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť