Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017111
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.05.-28.06.2017
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 964,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť