Faktúra č. 41017108

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017108
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce od 01.07.-30.09.2017
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť