Faktúra č. 41017105

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017105
  • Popis fakturovaného plnenia: monitorovanie a čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 710,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť