Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017105
- Popis fakturovaného plnenia: monitorovanie a čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 06.07.2017
- Celková hodnota: 710,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť