Faktúra č. 41017095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017095
  • Popis fakturovaného plnenia: spracovanie projektu
  • Dátum doručenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť