Faktúra č. 41017069

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017069
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť