Faktúra č. 41017066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017066
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM, systémová podpora I. štrvrťrok 2017
  • Dátum doručenia: 28.04.2017
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť