Faktúra č. 41017066
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017066
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM, systémová podpora I. štrvrťrok 2017
- Dátum doručenia: 28.04.2017
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka: