Faktúra č. 41017063

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017063
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.03-18.04.2017
  • Dátum doručenia: 24.04.2017
  • Celková hodnota: 648,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť