Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017063
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 18.03-18.04.2017
- Dátum doručenia: 24.04.2017
- Celková hodnota: 648,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť