Faktúra č. 41017045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017045
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.02.-17.03.2017
  • Dátum doručenia: 27.03.2017
  • Celková hodnota: 570,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť