Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017045
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.02.-17.03.2017
- Dátum doručenia: 27.03.2017
- Celková hodnota: 570,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť