Faktúra č. 41017043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017043
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 02/2017
  • Dátum doručenia: 20.03.2017
  • Celková hodnota: 17,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť