Faktúra č. 41017028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017028
  • Popis fakturovaného plnenia: Sanet 01-03/2017
  • Dátum doručenia: 20.02.2017
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť