Faktúra č. 41017025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017025
  • Popis fakturovaného plnenia: LVVZ od 06.02.-10.02.2017
  • Dátum doručenia: 13.02.2017
  • Celková hodnota: 3 630,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť