Faktúra č. 41017014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017014
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 01/2017
  • Dátum doručenia: 06.02.2017
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť