Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017014
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 01/2017
- Dátum doručenia: 06.02.2017
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť