Faktúra č. 41017012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017012
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 14.12.2016-12.01.2017
  • Dátum doručenia: 24.01.2017
  • Celková hodnota: 552,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť