Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017012
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 14.12.2016-12.01.2017
- Dátum doručenia: 24.01.2017
- Celková hodnota: 552,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť