Faktúra č. 41016213

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016213
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 22.11.-13.12.2016
  • Dátum doručenia: 21.12.2016
  • Celková hodnota: 469,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť