Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016213
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 22.11.-13.12.2016
- Dátum doručenia: 21.12.2016
- Celková hodnota: 469,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť