Faktúra č. 41016202

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016202
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO - nákup stravných lístkov
  • Dátum doručenia: 02.12.2016
  • Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť