Faktúra č. 41016193

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016193
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 29.11.2016
  • Celková hodnota: 2 250,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť