Faktúra č. 41016153

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016153
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.08.-13.09.2016
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota: 425,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť