Faktúra č. 41016123

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016123
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.06.-20.07.2016
  • Dátum doručenia: 27.07.2016
  • Celková hodnota: 612,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť