Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016123
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.06.-20.07.2016
- Dátum doručenia: 27.07.2016
- Celková hodnota: 612,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť