Faktúra č. 41016122

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016122
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda SŠ z 2016 na 2017
  • Dátum doručenia: 22.07.2016
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť