Faktúra č. 41016085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016085
  • Popis fakturovaného plnenia: SANET 04-06/2016
  • Dátum doručenia: 23.05.2016
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť