Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016085
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 04-06/2016
- Dátum doručenia: 23.05.2016
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť