Faktúra č. 41016083

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016083
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Fabie
  • Dátum doručenia: 16.05.2016
  • Celková hodnota: 206,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť