Faktúra č. 41016076

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016076
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 10.05.2016
  • Celková hodnota: 82,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť