Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016076
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 10.05.2016
- Celková hodnota: 82,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť