Faktúra č. 41016062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016062
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 03/2016
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota: -107,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť